收支预算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 其中:财政拨款数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 896.03 | 一、基本支出 | 216.74 | 137.03 | 一般公共服务 | |
经费拨款(补助) | 139.03 | 工资福利支出 | 92.26 | 78.81 | 外交 | |
纳入金库管理的非税收入安排的拨款 | 107.00 | 对个人和家庭补助支出 | 54.95 | 42.22 | 公共安全 | |
政府性基金收入 | 650.00 | 商品和服务支出 | 69.53 | 16.00 | 教育 | |
二、纳入财政专户的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 679.29 | 2.00 | 科学技术 | ||
行政事业性管理收费收入 | 0.00 | 延续性项目支出 | 文化体育与传媒 | |||
其他非税收入 | 0.00 | 新增性项目支出 | 679.29 | 2.00 | 社会保障和就业 | 43.65 |
三、事业单位经营支出 | 社会保险基金支出 | |||||
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 医疗卫生 | 13.31 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 环境保护 | 830.56 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 城乡社区事务 | ||||
六、其他收入 | 0.00 | 农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融监管等事务支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
国土资源气象等事务 | ||||||
住房保障支出 | 8.51 | |||||
粮食安全物资储备事务 | ||||||
预备费 | ||||||
国债还本付息支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
本年收入合计 | 896.03 | 本年支出合计 | 896.03 | 139.03 | 本年支出合计 | 896.03 |
七、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年财政拨款结转 | ||||||
其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 896.03 | 支 出 总 计 | 896.03 | 139.03 | 支 出 总 计 | 896.03 |
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